|
РЕШЕНИЕ
от 26.12.2008 года №18/2
О внесении изменений и дополнений в решение Белогородского сельского Совета народных депутатов
от 26.12.2007 года №10/2 «Об утверждении бюджета
Белогородского сельского поселения
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
В соответствии с Федеральным Законом от 25.09.1997 года №126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.08.1995 года №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Мариинского районного Совета народных депутатов от 25.12.2008 года №15/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Мариинского районного Совета народных депутатов от 29.11.2007 года №47/2 «Об утверждении бюджета Мариинского муниципального района на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», Белогородский сельский Совет народных депутатов:
Решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Белогородского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2007 года №10/2 «Об утверждении бюджета Белогородского сельского поселения на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Белогородского сельского поселения на 2008 год:
общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2064,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета района в сумме 2064,8 тыс. рублей;»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Утвердить основные характеристики бюджета Белогородского сельского поселения на 2009 год и на 2010 год:
общий объем доходов бюджета поселения на 2009 год в сумме 2793 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 2848 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2009 год в сумме 2793 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 2848 тыс. рублей;»;
1.3. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению;
1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции
«6.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов бюджета Белогородского сельского поселения на 2009 год в сумме 52 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 137 тыс. рублей»
1.5. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Мариинского муниципального района на 2008 год в сумме 1818,7 тыс. рублей, на 2009 год в сумме 2576 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 2584 тыс. рублей.
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации Белогородской сельской территории.
3. Решение вступает в силу со дня официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Радюк А.М. – председателя комиссии по вопросам и вопросам местного самоуправления, бюджета, финансам и налогам.
Глава Белогородской
сельской территории: В.Е. Зачиняев
Приложение
к решению Белогородского
сельского Совета народных депутатов
от 26.12.2008 года №18/2
«О внесении изменений и дополнений в решение Белогородского
сельского Совета народных депутатов от 26.12.2007 года №10/1
«О бюджете Белогородского сельского поселения
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
Приложение 3
к решению Белогородского
сельского Совета народных депутатов
от 26.12.2007 года №10/1
«О бюджете Белогородского сельского поселения
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
Расходы бюджета Белогородского сельского поселения
на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)
Наименование
|
раздел
|
Подраздел
|
Целевая статья
|
Вид
расхода
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
00
|
|
|
1557,7
|
2448
|
2324
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
01
|
02
|
|
|
310,8
|
310,8
|
310,8
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
01
|
02
|
0010000
|
|
310,8
|
310,8
|
310,8
|
|
Глава администрации местного самоуправления
|
01
|
02
|
0010000
|
012
|
310,8
|
310,8
|
310,8
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
|
|
1276,9
|
2153
|
2029
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
01
|
04
|
0010000
|
|
1276,9
|
2153
|
2029
|
|
Центральный аппарат
|
01
|
04
|
0010400
|
|
1276,9
|
2153
|
2029
|
|
Выполнение функций государственными органами
|
01
|
04
|
0010400
|
012
|
1276,9
|
2153
|
2029
|
|
Национальная оборона
|
02
|
|
|
|
69,7
|
69
|
83
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
02
|
03
|
|
|
69,7
|
69
|
83
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
02
|
03
|
0013600
|
|
69,7
|
69
|
83
|
|
Фонд компенсаций
|
02
|
03
|
0013600
|
009
|
69,7
|
69
|
83
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
03
|
00
|
|
|
92,3
|
22
|
23
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
03
|
10
|
|
|
92,3
|
22
|
23
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
10
|
2470000
|
|
92,3
|
22
|
23
|
|
Прочие расходы
|
03
|
|
2470000
|
013
|
92,3
|
22
|
23
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
00
|
|
|
268,3
|
124
|
199
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
|
|
268,3
|
124
|
199
|
Благоустройство поселений
|
05
|
03
|
6000000
|
|
268,3
|
124
|
199
|
Прочие расходы
|
05
|
03
|
6000000
|
013
|
268,3
|
124
|
199
|
Культура, кинематография и средства массовой информации
|
08
|
00
|
|
|
40,8
|
56
|
59
|
Культура
|
08
|
01
|
|
|
40,8
|
56
|
59
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
01
|
4500000
|
|
40,8
|
56
|
59
|
Прочие расходы
|
08
|
01
|
4500000
|
013
|
40,8
|
56
|
59
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт
|
09
|
00
|
|
|
6
|
22
|
23
|
Спорт и физическая культура
|
09
|
08
|
|
|
6
|
22
|
23
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
|
09
|
08
|
5120000
|
|
6
|
22
|
23
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
|
09
|
08
|
5120000
|
079
|
6
|
22
|
23
|
Итого расходы
|
|
|
|
|
2064,8
|
2741
|
2711
|
Условно - утвержденные расходы
|
99
|
99
|
|
|
0
|
52
|
137
|
Условно - утвержденные расходы
|
99
|
99
|
9990000
|
|
0
|
52
|
137
|
Условно - утвержденные расходы
|
99
|
99
|
9990000
|
999
|
0
|
52
|
137
|
всего расходы
|
|
|
|
|
2064,8
|
2793
|
2848
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|